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去年留底2萬稅額,今年全年進貨不含稅100萬,不含稅銷售額是120萬,那今年繳納增值稅稅款是不是120*0.17-100*0.17-2=1.4萬。稅負(fù)率是:1.4/120 還是3.4/120
含增值稅的銷售額/(1+增值稅稅率)=不含增值稅的銷售額不含增值稅的銷售額*增值稅稅率=應(yīng)交增值稅額這兩個公式對嗎?
老師這是增值稅分成四個金額是怎么算的呢,季度銷售額不含稅是1895364.17,,,總增值稅會算,她分開的是因為分四次給的錢還是單獨核算的
請問建筑行業(yè),增值稅稅負(fù)怎么核算?(銷項-進項)/不含稅銷售額是這樣嗎?還是(銷項-進項-預(yù)繳)/不含稅銷售額?

