
老師,我想問一下,收到客戶的專用發(fā)票6800,分錄怎么做,銀行回單做了一遍,借應(yīng)付賬款6800貸銀行存款6800,
答: 借:管理費用,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅,貸:應(yīng)付賬款
老師,我們公司購進(jìn)貨物,有銀行回單,有專票,做分錄的時候,是借:原材料 進(jìn)項 貸:銀行存款 還是 借:原材料 進(jìn)項 貸:應(yīng)付賬款 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款, 如果同時有好幾家材料專票,有銀行回單的,要怎么做的
答: 最后一個比較好,這樣方便對賬。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,請問,我上個月有個帳做錯了如何調(diào)整?有一張發(fā)票是A公司。但是銀行回單是B公司的,金額都是20萬。結(jié)果我把公司看錯了。把他們倆放在一起做銀行存款了。所以應(yīng)付賬款B公司就多出了20萬。請問這個月的話我如何做帳給做準(zhǔn)確呢
答: 您好,沖紅上月錯誤的憑證;做一筆正確的憑證


Snow、小雪天???? 追問
2022-09-05 16:44
微微老師 解答
2022-09-05 16:45
Snow、小雪天???? 追問
2022-09-05 16:46
Snow、小雪天???? 追問
2022-09-05 16:49
微微老師 解答
2022-09-05 16:52