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送心意

李老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2015-10-30 15:19

上月開的一張10W普票錯(cuò)了,本月開具了紅字沖銷,本月又開具了5W的增值稅專票,請(qǐng)問我怎么填申報(bào)表啊,是在普票申報(bào)填寫負(fù)數(shù)嗎?請(qǐng)問填寫了負(fù)數(shù)的報(bào)表能比對(duì)過去嗎?

李老師 解答

2015-10-30 15:27

不能寫負(fù)數(shù),這個(gè)要找管理員解決,本來你應(yīng)該在開十萬以上票的時(shí)候才能沖銷的

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同學(xué)你好 按照正數(shù)發(fā)票與負(fù)數(shù)發(fā)票抵消以后的金額申報(bào)增值稅
2021-01-19 19:08:26
可以的,這個(gè)可以的,
2020-06-04 10:02:25
若當(dāng)月收入總額為負(fù)數(shù),增值稅申報(bào)表了收入也填負(fù)數(shù)
2019-04-12 19:58:04
現(xiàn)在開發(fā)票 先紅沖原來無票收入的分錄 再開正確的發(fā)票,做正確發(fā)票金額的分錄 ,報(bào)表開票時(shí)無票收入填寫負(fù)數(shù) 然后去找管員開轉(zhuǎn) 辦單子去窗口辦理就好了
2019-09-18 08:32:28
你好 在主表其他免稅銷售額里面填寫的 然后你在減免明細(xì)表最后一行選擇減免性質(zhì)其他
2021-11-05 20:47:12
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