
也就是說銷項多少就認(rèn)證大約多少的進(jìn)項,稍稍多余的部分等到次月從銷項稅額中抵減,或者當(dāng)月全部認(rèn)證了,次月在抵扣行吧?增量留底稅額是不是就是進(jìn)項大于銷項的那部分,在匯算清繳時是可以申請稅務(wù)局退還的么
答: 第一個是的,可以,還有第二個,匯算清繳是企業(yè)所得稅的,不是增值稅的。
老師,1月份有未開票收入,有銷項稅額,上期留底稅額大于本期銷項稅額要怎么結(jié)轉(zhuǎn)本月分錄呀
答: 期末結(jié)轉(zhuǎn)的時候。借銷項稅額待轉(zhuǎn)出未交增值稅。 。借未交增值稅,貸轉(zhuǎn)出多交增值稅。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
上期有留底稅額,這期有銷項稅,銷項稅額小于留底稅額,怎么做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
答: 你好,你可以借銷項稅額 貸留底稅額 不過正規(guī)的做法是不用做憑證,只需要在報表上體現(xiàn)就可以。


梅 追問
2022-08-29 12:38
郭老師 解答
2022-08-29 12:39