
在和供應商結算時,供應商收少我們貨款500元,請問如何做帳呢?
答: 你好,供應商收少我們貨款500元 借:應付賬款 貸:銀行存款 營業(yè)外收入 500?
老師,我付供應商結算貨款37000元,供應商說給9000元算貨款里,我實際支付28000元,我用管家婆軟件9000元記在哪,外帳開發(fā)票沒有9000元,我如何作帳
答: 你好 9000元實際就是不用支付,是吧?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,請問我們是購買方,退貨給供應商,供應商扣了我們500元的貨款,算貨物的折損費,并給我們開了專票,這500元我們怎么做賬?
答: 借營業(yè)外支出,貸銀行存款。這個屬于賠款性質(zhì)的。這樣處理就行。
老師,我前期付貨款,后續(xù)供應商結算,票已收到,前期多付的1400元,現(xiàn)在讓供應商退回來了,我收款如何做賬
老師,我們買了商品,但是最后付款時候和供應商協(xié)議少付了500元。現(xiàn)在供應商要我單位開收據(jù),我們能開嗎?如果開開什么項目的呢
做內(nèi)帳的。想問下我司部份供應商都是90天一結的,都要付款了才開增值稅發(fā)票?這樣,我應如何做帳好嗎?而且供應商在開17%的發(fā)票給我司時,我司只按10%的貨款算給供應商。謝謝!
老師,我們的供應商也是我們的客戶,比如10月份供應商在我公司做貨5000元,我司在供應商那做貨10000元,相互抵賬,請問怎么做賬,怎么做分錄呢?
我們是做電商的,顧客在我們系統(tǒng)這下單,我們再把單子轉給供應商去發(fā)貨給顧客。 我們已收到顧客貨款,但我們還沒給供應商結算貨款 供應商也沒給我們開票。這種情況 如何記賬

