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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-06-13 09:54

您好!你可以12月計(jì)提,1月支付。

暖心 追問

2017-06-13 09:57

@宋老師:因?yàn)槲覀兪俏逶轮苯影阉脑碌墓べY這樣做,借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款

宋生老師 解答

2017-06-13 09:58

您好!不跨年沒有什么關(guān)系??缒甑?,你用以前年度損益來調(diào)

暖心 追問

2017-06-13 10:02

@宋老師:那怎么做呢?

宋生老師 解答

2017-06-13 10:04

您好!你是要做什么呢? 
你不跨年可以按你說的方法做,如果跨年了,借借:以前年度損益-工資,貸:銀行存款

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借;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸;銀行存款等科目
2016-12-28 15:31:18
您好!你可以12月計(jì)提,1月支付。
2017-06-13 09:54:45
您好。 1.發(fā)工資時(shí),扣除請(qǐng)假的費(fèi)用,應(yīng)該在計(jì)提工資的時(shí)候不計(jì)算這部分請(qǐng)假的費(fèi)用,即在計(jì)提工資的分錄中減少借方計(jì)入成本費(fèi)用和應(yīng)付職工薪酬的金額,不需要單獨(dú)編制會(huì)計(jì)分錄。 2.員工工資表中有遲到扣款賬務(wù)處理方法有兩種: 1、扣除這部分錢在工資表中體現(xiàn),具體會(huì)計(jì)分錄如下:(不考慮養(yǎng)老保險(xiǎn)及個(gè)人所得稅) 借:應(yīng)付工資 (實(shí)發(fā)工資金額+扣除部分) 貸: 營(yíng)業(yè)外收入 扣除部分 現(xiàn) 金 實(shí)發(fā)金額 2、做工資的初期已將罰款部分扣除,這種情況一般不需要在工資表上體現(xiàn),也不需要再做賬務(wù)處理。
2019-10-26 14:42:52
您好同學(xué) 一般是其它業(yè)務(wù)成本里同學(xué)。或者是管理費(fèi)用
2019-10-21 09:31:08
借:管理費(fèi)用--人工,貸:應(yīng)付職工薪酬30150
2017-02-06 09:26:16
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