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送心意

李愛文老師

職稱會計師,精通Excel辦公軟件

2017-06-12 12:22

先按往來款報,后期知道情況后再調(diào)賬

廬州月下&VE 追問

2017-06-12 12:29

那做賬也要按照往來款做嗎@李愛文老師:

李愛文老師 解答

2017-06-12 12:30

做賬也要按照往來款,報表統(tǒng)一一份就行了,報國稅、地稅的報表是一樣的

廬州月下&VE 追問

2017-06-12 12:32

好的,如果后期老板說是投資款了,我直接寫調(diào)整幾號憑證,然后把往來款計入實收資本就可以了嗎?@李愛文老師:

李愛文老師 解答

2017-06-12 12:59

后期老板說是投資款了,我直接寫調(diào)整幾號憑證,然后把往來款計入實收資本就可以 
直接將原憑證沖銷,再按實收資本記賬就行了

廬州月下&VE 追問

2017-06-12 13:04

將原憑證沖銷就是做個相反分錄嗎?這個摘要要怎么寫呢@李愛文老師:

李愛文老師 解答

2017-06-12 13:08

收到款時(假定是200000元,憑證號是2017年5月25#憑證) 
借:銀行存款     200000 
貸:其他應(yīng)付款——XX個人    200000 
假定最后知道是投資款 
開一個投資款的收據(jù) 
沖銷2017年5月25#憑證 
借:銀行存款     -200000 
貸:其他應(yīng)付款——XX個人   -200000 
更正2017年5月25#憑證 
借:銀行存款     200000 
貸:實收資本    200000

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相關(guān)問題討論
先按往來款報,后期知道情況后再調(diào)賬
2017-06-12 12:22:56
你好!資產(chǎn)負(fù)債表里必須有其他的報表單位不要求,可以不做,
2016-10-04 16:26:48
你好!按單位有球可以按賬齡做分析表,
2016-10-04 15:20:34
你好,可以有負(fù)數(shù)的,應(yīng)付應(yīng)收
2019-07-09 16:35:42
之前的可以不用修改。
2020-05-12 09:23:08
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