
用進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出補交以前年度的增值稅,分錄怎么寫?
答: 比如轉(zhuǎn)出對應(yīng)的是費用科目 借:以前年度使用調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅 借:應(yīng)交稅費--未交增值稅 貸:銀行存款 借:利潤分配--未分配利潤 貸:以前年度使用調(diào)整
調(diào)整以前年度增值稅報表的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,后期的報表全部要調(diào)整,有沒有好辦法不用全部調(diào)整的
答: 不需要的 只修改一個月的就可以
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
1月份在做以前年度的報損時有45000元的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,這筆進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出我正常在2月初申報1月的增值稅時填報就可以吧,不需要調(diào)增以前年度的增值稅報表吧?
答: 你好,不需要,只要在申報時填報就可以。

