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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-06-12 09:41

如果說3月份做帳的時候把這筆沒付的款寫成了借管理費用貸銀行存款了,要怎么改呢

亭&婳 追問

2017-06-12 09:44

可是銀行對賬單上3月份沒有走這筆錢啊,這筆錢是5月份走的

亭&婳 追問

2017-06-12 09:46

要是改的話,報表是不是也要改,稅務那邊還需要改嗎?

鄒老師 解答

2017-06-12 09:28

借;管理費用  貸;應付賬款 
借;應付賬款  貸;銀行存款

鄒老師 解答

2017-06-12 09:42

你好,其實就不需要再修改了

鄒老師 解答

2017-06-12 09:45

如果你要修改也是 
借;銀行存款  貸;應付賬款 
借;應付賬款  貸;銀行存款

鄒老師 解答

2017-06-12 09:46

你好,報表不做修改了

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相關問題討論
借;管理費用 貸;應付賬款 借;應付賬款 貸;銀行存款
2017-06-12 09:28:05
做銷售費用吧
2017-02-13 10:48:51
如果之前認證了借應付賬款,借管理費用負數(shù),貸進項轉出。
2020-04-26 18:11:14
您好,是第一個憑證后半邊
2024-01-09 13:50:55
你好,有發(fā)票先入賬,分錄:借:管理費用 貸:其他應付款 等付款時,借:其他應付款 貸:現(xiàn)金或銀行
2016-08-26 17:40:44
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