
老師,你好,我們公司是研發(fā)服務企業(yè),第三季度開票金額比較多,但是第四季度開票金額少,想問一下,我在申報第三季度所得稅的時候在填寫研發(fā)加計扣除的時候可以把第四季度的也加上嗎,這樣第四季度的企業(yè)所得稅就不涉及到退稅的問題了
答: 三季度填寫時不能加上第四季度的。
1.公司10月11月虧損12月盈利,那第四季度要繳納企業(yè)所得稅嗎:2.第一個季度預交了企業(yè)所得稅,第二個季度如果也需要預交企業(yè)所得稅時,第二個季度的企業(yè)所得稅金額要減去上一個季度繳納的企業(yè)所得稅得金額后的余額就是本季度需要預交的企稅了,對哇
答: 1.你是彌補虧損后還盈利嗎
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師 我這有個繳納企業(yè)所得稅的不明白 例如1、企業(yè)1季度預繳企業(yè)所得稅時相應的應納稅所得額50萬 2季度預交企業(yè)所得稅時累計應納所得稅額150萬 A企業(yè)1季度:
答: 你好,請問你不明白的地方具體是??


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2022-08-16 12:03
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2022-08-16 12:05
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2022-08-16 14:03
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2022-08-16 14:08
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