本公司于2012年12月轉(zhuǎn)賬支付給某公司咨詢費10600.會計分錄借:管理費用10600貸:銀行存款10600粗心大意犯了低級的錯誤.2013年1月收到某公司開來的咨詢費增值稅發(fā)票.金額10000,稅額600元.本公司采用小企業(yè)會計準(zhǔn)則此筆業(yè)務(wù)該如何處理?
jossonli
于2017-06-11 16:00 發(fā)布 ??1070次瀏覽
- 送心意
李老師2
職稱: 中級會計師,初級會計師,CMA
2017-06-11 16:06
你好!你這個只是稅費這里有一些錯誤。你可以借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸以前年度損益調(diào)整就看了。當(dāng)然后續(xù)會有涉及到所得稅的問題,也要進(jìn)行調(diào)整
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你好!你這個只是稅費這里有一些錯誤。你可以借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸以前年度損益調(diào)整就看了。當(dāng)然后續(xù)會有涉及到所得稅的問題,也要進(jìn)行調(diào)整
2017-06-11 16:06:26

資產(chǎn)負(fù)債表列報,最根本的目標(biāo)就是如實反映企業(yè)在資產(chǎn)負(fù)債表日所擁有的資源、所承擔(dān)的負(fù)債以及所有者擁有的權(quán)益。因此,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)當(dāng)按照資產(chǎn)、負(fù)債和所有者權(quán)益三大類別列報,因此這道題是正確的
2018-03-23 11:59:40

cmb領(lǐng)用人, 你沒有這個名字的控件,你再看一下視頻,是怎么修改的,修改的是那一個控件
2019-02-16 11:37:09

您好,您的理解是不對的,應(yīng)該是按上面說的余額,結(jié)轉(zhuǎn)時,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,207822.13,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,304.3,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額,208126.43。
2017-05-11 22:08:45

你好,聯(lián)系一下航天信息客服
2018-10-11 12:42:25
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