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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2022-08-15 14:03

您好
托加工收回后繼續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費品消費稅計入應(yīng)交稅費科目

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同學你好,你可以這樣通俗的理解: 首先,消費稅的征收環(huán)節(jié)一般在生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)、委托加工環(huán)節(jié)、進口環(huán)節(jié)。 而且消費稅一般只征收一次,如果委托加工收回直接銷售,那么就等同于是生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié),消稅費是價內(nèi)稅,計入成本。 如果 收回后連續(xù)加工應(yīng)稅消費品時,等同于生產(chǎn)環(huán)節(jié)還沒完,些環(huán)節(jié)還在生產(chǎn)當中,在全部加工完成能銷售時是需要征消費稅的,那么前面委托加工時已經(jīng)交過的消費稅就會重復(fù)交了,所以在收回時,借記“應(yīng)交稅費—應(yīng)交消費稅”,以免重復(fù)征稅,你再理解理解
2023-04-21 14:06:26
同學你好 委托加工物資收回后用于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費品的,發(fā)生的消費稅,借應(yīng)交稅費-應(yīng)交消費稅是嗎?——是的,計入應(yīng)交稅費一應(yīng)交消費稅的借方;
2022-04-06 20:14:32
你好,自產(chǎn)產(chǎn)品用來連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費品,這個過程是不需要繳納消費稅的 最終消費品出廠銷售,才需要繳納消費稅的
2020-07-20 16:55:58
你好,委托加工物資收回后繼續(xù)加工應(yīng)稅消費品——就是委托方計入應(yīng)交稅費一應(yīng)交消費稅的借方;受托方是計入應(yīng)交稅費一應(yīng)交消費稅的貸方。
2020-06-25 17:25:14
后期的抵扣就是 借:稅金及附加 貸:銀行存款 應(yīng)交稅費-應(yīng)交消費稅 減少應(yīng)交銀行存款的貸方了
2020-04-04 08:24:26
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  • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預(yù)繳款時 借:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項稅額進行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進行繳納時: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

  • 老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問題?我代入

    同學你好,能把題目貼上來么?

  • 你好,老師。公司購買廠房按什么交印花稅?裝修購買

    你好,這個按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個是按照工程合同 第三個也是按照工程施工

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