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學堂用戶8a2gjd
于2022-08-13 21:23 發(fā)布 ??878次瀏覽
陳詩晗老師
職稱: 注冊會計師,高級會計師
2022-08-13 23:15
你好,同學對應的進轉(zhuǎn)出填寫處理
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上月增值稅進項留抵稅額退稅要填到增值稅納稅申報表第15行免、抵、退應退稅額中嗎?平時增值稅納稅申報表第15行填上月出口應退稅額的。
答: 你好,不要!這欄是自動的,退稅處審核完畢后,留抵稅額就會轉(zhuǎn)到15行
一般納稅人進出口免抵退,是先申報增值稅主表還是先申報免抵退申報
答: 同學你好 這個是主表
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
增值稅申報表中的第15行 免抵退應退稅額是指出口退稅實際退稅金額還是免抵金額
答: 你好!是退稅的金額了
你好本期已申報免抵退稅應退稅額是3月份增值稅申報表的期末留抵稅額嗎
討論
報完免抵退稅再報增值稅?還是先報增值稅再報免抵退稅?
在申報免抵退稅的時候,有跨大類商品,選擇不退稅,對應的進項做進項稅額轉(zhuǎn)出,填寫在增值稅申報表的附表二18欄,但免抵退申報表提示了這個“存在不得免抵稅額合計與增值稅納稅表差額,需核實增值稅納稅申報數(shù)據(jù)及出口退稅申報數(shù)據(jù)”。需要怎么處理修改呢
比如12月的免抵退申報表和增值稅納稅申報表中的免抵退銷售額為什么會不一至的?
增值稅納稅申報表上的免、抵、退應退稅額怎么計算出來的?
陳詩晗老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
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