
老師你好,我們公司出售一副模具給客戶。然后客戶讓我們用這副模具的殘值抵扣應(yīng)收賬款。請(qǐng)問這個(gè)分錄怎么寫啊
答: 借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn), 借應(yīng)收賬款 貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng), 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收支
應(yīng)收賬款-A公司為120000元,發(fā)生賠償金15000元,直接抵扣應(yīng)收賬款,分錄怎么寫?
答: 借:銀行存款105000,營(yíng)業(yè)外支出15000貸:應(yīng)收賬款120000
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,我公司臨時(shí)拆借給別人公司的借款分錄怎么做?用其它應(yīng)收款還是應(yīng)收賬款?
答: 您好,一般用其他應(yīng)收款反映

