老師,我接手的賬務固定資產(chǎn)科目沒有明細,但是有余 問
知道具體的固定資產(chǎn)嗎 答
老師我退了一張去年的發(fā)票,退票10萬、上個月退掉 問
你好你這個去年有做憑證嗎 答
一般納稅人的銷項?進項,這個進項票是不是開啥都 問
你好,,這個集用于集體福利,個人消費,免稅項目,這些是不能夠抵扣的。 答
老師,現(xiàn)在2025年6月30日,公司接到國稅電話,說2024年 問
你好,這個你要更正申報個稅申報,然后更正匯算清繳。 答
請問木材廠開具收購發(fā)票是免稅的嗎?怎樣計算抵扣 問
免稅的 抵扣9%,然后領用的時候再加計扣除1%。 答

你好,我簽了合同是十八一平方,有八萬平方,需要開三個點了專票,現(xiàn)在公司變更了,每平方加一塊錢,讓我提供九個點專票,我這個還能繼續(xù)合作不能,我虧了多少錢,在原來的基礎上
答: 您好! 1、原來銷售額是18*80000=1440000元 應交增值稅=1440000/(1%2B3%)*3%=41941.75元 應交城建稅、教育費附加、地方教育費附加:41941.75*(7%%2B3%%2B2%)=5033元 印花稅(租賃合同)=1440000/(1%2B3%)*0.001=1398元 稅款合計:41941.75%2B5033%2B1398=48372.75元 、變更后銷售額是19*80000=1520000元 應交增值稅=1520000/(1%2B9%)*9%=125504.59元 應交城建稅、教育費附加、地方教育費附加:125504.59*(7%%2B3%%2B2%)=15060.55元 印花稅(租賃合同)=1520000/(1%2B9%)*0.001=1395元 稅款合計:125504.59%2B15060.59%2B1395=141960.18元 綜上所述,不含企業(yè)所得稅(不知道企業(yè)的整體情況沒辦法具體計算)在內(nèi)的稅款相差141960.18-48372.75=93587.43元。 當然以上都是理論上的計算,繳納的增值稅多少跟您公司是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人有關,還跟您是否能取得進項發(fā)票有關。
公司與合作商的合同到期,在不需要變更協(xié)議內(nèi)容的情況下,直接續(xù)簽,作為原協(xié)議的補充協(xié)議,這樣做正式嗎
答: 你好 那你要看看 比如發(fā)票開票 稅率這些有變更的 對方愿意續(xù)簽的 可以補充協(xié)議的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
農(nóng)民專業(yè)合作社變更。
答: 你好,請問你想問的問題具體是?

