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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-08-10 18:15

你好;      比如
1、實際收到專項撥款的時候
借:銀行存款
貸:專項應(yīng)付款-xx項目
2、撥款使用的時候
借:在建工程
貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款/應(yīng)付賬款
3、項目完成后,形成資產(chǎn)部分
借:固定資產(chǎn)/無形資產(chǎn)
貸:在建工程-xx項目
在建工程這個科目怎么用?
同時
借:專項應(yīng)付款-xx項目
貸:資本公積-撥款轉(zhuǎn)入
4、對于未形成資產(chǎn)需核銷的部分
借:專項應(yīng)付款-xx項目
貸:管理費用
5、撥款項目完成后,如果有撥款結(jié)余需要上交的
借:專項應(yīng)付款-xx項目
貸:銀行存款

花花花花花 追問

2022-08-10 18:52

不可以直接在在建工程轉(zhuǎn)固后沖減固定資產(chǎn)嗎?

花花花花花 追問

2022-08-10 18:55

又或者,我在未轉(zhuǎn)固之前直接做
借:專項應(yīng)付款-XX項目
   借:在建工程  負數(shù)(或者是貸:在建工程  正數(shù))

meizi老師 解答

2022-08-10 19:01

先轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),不是直接沖

花花花花花 追問

2022-08-10 19:09

假設(shè)在建工程是2000W,政府補助200W:
1、實際收到專項撥款的時候
借:銀行存款   200W 
    貸:專項應(yīng)付款-xx項目  200W

2、撥款使用的時候
借:在建工程   2000W
   貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款/應(yīng)付賬款   2000W

3、項目完成后,形成資產(chǎn)部分
借:固定資產(chǎn)/無形資產(chǎn)   2000W
貸:在建工程-xx項目     2000W

借:專項應(yīng)付款-xx項目    200W
     貸:資本公積-撥款轉(zhuǎn)入   200W
或者:借:專項應(yīng)付款-xx項目  200W
              借:管理費用    -200W

又或者:借:專項應(yīng)付款-xx項目  50W(假設(shè)有結(jié)余)
                貸:銀行存款     50W

meizi老師 解答

2022-08-10 19:15

是的,是這樣來考慮分錄的

花花花花花 追問

2022-08-10 19:17

公司注銷的話,資本公積怎么做處理呢?

meizi老師 解答

2022-08-10 19:25

注銷的話,公司注銷要進行清算,在清償完債務(wù)后剩余的資產(chǎn)才可以向股東分配。賬面上的資本公積、盈余公積和實收資本一同按股東原投資比例進行分配。清算中取得的收益仍需繳納所得稅。 企業(yè)注銷時資本公積需要按股份比例分配給股東。

花花花花花 追問

2022-08-10 19:29

那這個補貼的話要交印花稅嗎?

meizi老師 解答

2022-08-10 19:44

這個不繳納印花稅的

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借;專項應(yīng)付款 貸;營業(yè)外收入或遞延收益
2017-01-20 15:46:24
第一個對 第二個借固定資產(chǎn)貸銀存 然后借專項應(yīng)付款貸遞延收益或者營業(yè)外收入 做了營業(yè)外收入??顚S脤儆诓徽鞫愂杖?/div>
2019-12-28 11:53:52
借:專項應(yīng)付款113,貸:資本公積113這事對的
2019-08-16 14:21:21
將專項或特定用途的撥款用于工程項目 借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款 3、工程完工,形成長期資產(chǎn) 借:專項應(yīng)付款 貸:資本公積—資本溢價
2019-07-20 10:28:04
你好,款項是否全部使用完畢?
2022-11-08 11:33:06
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