
5月份做了筆管理費用9630,出納看錯了,支票開成9360,5月賬已經(jīng)結(jié)了并完成報稅,今天才核對,發(fā)現(xiàn)差額270,該怎么做賬調(diào)整呢?出納該怎么調(diào)整?
答: 您好!你紅字沖減錯誤的,然后按實際已經(jīng)支付的做賬 另外再把沒匯的補做進去。
新公司前兩年就只有代收款,沒做賬,少量的管理費用,報稅都是0申報,現(xiàn)在接手,要補以前的賬嗎?
答: 您好 請問是核定征收還是查賬征收
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
客人要求打木架,采購代墊木架費用,事后報銷,而這筆款由客人承擔,事后會和貨款一起交給店面。這筆款我這邊可以和自己家的費用算在一起做賬嗎。借管理費用嗎
答: 您好,可以的,計入其他應(yīng)收款科目核算。


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2017-06-09 16:52
宋生老師 解答
2017-06-09 16:55
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2017-06-09 16:55
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2017-06-09 17:00
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2017-06-09 17:03
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2017-06-10 11:40