
本期開出的增值稅專票金額小于本期紅沖的關(guān)于上期的增值稅專票,這種情況,申報增值稅時,相關(guān)欄是否應(yīng)該填負數(shù)
答: 您好!是的。會自動出負數(shù)
老師,收到增值稅普通發(fā)票,是不是與申報增值稅無關(guān),本月沒有開票也無增值稅專項進賬,直接增值稅零申報就可以了?
答: 你好,是的,直接增值稅零申報就可以了
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小規(guī)模納稅人代開增值稅專票,增值稅已在代開時交納,增值稅申報時需要申請該專票產(chǎn)生的增值稅嗎?
答: 會顯示在預(yù)繳一欄你去看下申報表

