
老師,我們建筑異地預(yù)繳稅款,也享受了預(yù)繳抵減稅款,現(xiàn)在把原來預(yù)繳的那筆稅款發(fā)票做了紅沖,后續(xù)如何處理,直接沖減當期銷售收入是不是就可以了,還用管原來的預(yù)繳稅款嗎?
答: 1? 是的。 如果確實發(fā)票紅沖了。收入也得紅沖的;? 之前預(yù)交稅費 之后抵減 或者退稅? ?
老師 您好 我想請問一下預(yù)繳的增值稅怎么計算稅負率 是用應(yīng)納稅額/銷售收入去算 還是應(yīng)納稅額+預(yù)繳稅款/銷售收入去算 還是(應(yīng)納稅額-預(yù)繳稅款)=實際繳納稅額/銷售收入去算
答: (應(yīng)納稅額-預(yù)繳稅款)=實際繳納稅額/銷售收入
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
增值稅預(yù)繳稅款里印花稅是按銷售額預(yù)繳還是按銷售額+扣除金額預(yù)繳?
答: 同學(xué)你好 印花稅是按銷售額預(yù)繳

