老師,您好,我想咨詢一下行政人事單位非本單位職工能否長期在本單位報(bào)銷差旅費(fèi)?會不會觸犯紅線
學(xué)堂用戶ricjz3
于2022-08-05 18:09 發(fā)布 ??1223次瀏覽
- 送心意
星河老師
職稱: 中級會計(jì)師,稅務(wù)師,CMA
2022-08-05 18:27
同學(xué),
不是公司員工是否可以報(bào)銷差旅費(fèi),需要看情況:
情況一、與公司業(yè)務(wù)相關(guān):
非本單位員工的發(fā)票與公司的業(yè)務(wù)若是相關(guān),只要是實(shí)際支出了,都應(yīng)入賬,比如為客戶報(bào)銷的住宿費(fèi)、車費(fèi)等可以計(jì)入:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi),比如支付他人的勞務(wù)費(fèi)可以計(jì)入:管理費(fèi)用-勞務(wù)報(bào)酬,按照稅法規(guī)定在企業(yè)所得稅前扣除。
情況二、與公司業(yè)務(wù)不相關(guān):
非本單位員工的發(fā)票與公司的業(yè)務(wù)若不相關(guān),與公司取得收入經(jīng)營無關(guān)的費(fèi)用不論如何入賬,應(yīng)該全部做納稅調(diào)增,不能在企業(yè)所得稅前扣除。
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同學(xué),
不是公司員工是否可以報(bào)銷差旅費(fèi),需要看情況:
情況一、與公司業(yè)務(wù)相關(guān):
非本單位員工的發(fā)票與公司的業(yè)務(wù)若是相關(guān),只要是實(shí)際支出了,都應(yīng)入賬,比如為客戶報(bào)銷的住宿費(fèi)、車費(fèi)等可以計(jì)入:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi),比如支付他人的勞務(wù)費(fèi)可以計(jì)入:管理費(fèi)用-勞務(wù)報(bào)酬,按照稅法規(guī)定在企業(yè)所得稅前扣除。
情況二、與公司業(yè)務(wù)不相關(guān):
非本單位員工的發(fā)票與公司的業(yè)務(wù)若不相關(guān),與公司取得收入經(jīng)營無關(guān)的費(fèi)用不論如何入賬,應(yīng)該全部做納稅調(diào)增,不能在企業(yè)所得稅前扣除。
2022-08-05 18:27:34

你好,報(bào)銷可以,但要計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)
2020-07-14 13:56:13

你好!只可以做招待費(fèi)處理
2019-06-17 09:33:46

您好。只有這個人報(bào)銷的費(fèi)用跟企業(yè)業(yè)務(wù)相關(guān),可以報(bào)銷,如果無關(guān),報(bào)銷了,要視為所得,繳個稅哦。
2019-06-17 10:17:35

你好!余款退回是兩張附件,一張是回單,一張是收據(jù)
2019-09-20 22:01:36
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