老師,,員工報(bào)銷差旅住宿 發(fā)票按什么類目交印花稅 問(wèn)
那個(gè)不需要交印花稅的哈 答
老師企業(yè)沒(méi)有生產(chǎn),折舊的生產(chǎn)設(shè)備可以做進(jìn)費(fèi)用里 問(wèn)
企業(yè)沒(méi)有生產(chǎn),折舊的生產(chǎn)設(shè)備可以做進(jìn)費(fèi)用里面。 答
中途建賬,用中途的數(shù)據(jù)做為期初數(shù),但資產(chǎn)遠(yuǎn)大于負(fù) 問(wèn)
差額計(jì)入未分配利潤(rùn) 答
老師,我們6月份出售廠房預(yù)交了1645238.1元的增值 問(wèn)
附表四本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額還有主表28行 只填寫增值稅增值稅抵扣的附加稅跟著抵扣 答
老師,請(qǐng)問(wèn)下 公司購(gòu)買手機(jī) 是用于公司業(yè)務(wù)的 專 問(wèn)
手機(jī)專票可以抵扣 答

專票認(rèn)證后發(fā)現(xiàn)有誤怎么辦,過(guò)了180天也抵扣了?
答: 你好,這個(gè)就沒(méi)什么辦法了
老師,已認(rèn)證的專票,發(fā)現(xiàn)有問(wèn)題,要讓對(duì)方重新開,已認(rèn)證的專票屬于已抵扣票,還是未抵扣票呢
答: 這個(gè)是屬于已抵扣的專票。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好公司在注銷前發(fā)現(xiàn)有未認(rèn)證未抵扣的抵扣票,怎么處理
答: 你好 你們注銷沒(méi)有銷項(xiàng)稅額嗎,可以認(rèn)證抵扣銷項(xiàng)稅額

