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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-08-03 16:25

你好,隨后無(wú)法取得發(fā)票,需要這樣處理
借:管理費(fèi)用等科目,貸:其他應(yīng)付款
請(qǐng)不要點(diǎn)名提問(wèn),謝謝配合 

陪你考證的初級(jí)班主任 追問(wèn)

2022-08-03 17:19

老師,1、無(wú)發(fā)票轉(zhuǎn)為費(fèi)用后,次年調(diào)增是嗎?這樣子就算完結(jié)了吧?2、如果無(wú)發(fā)票付款發(fā)生在前幾年,一直無(wú)發(fā)票,今年才處理這事情,分錄是不是 借:以前年度損益調(diào)整/利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 貸:其他應(yīng)付款?

鄒老師 解答

2022-08-03 17:22

你好
1,是的,是這樣的
2,是的,是這樣的

陪你考證的初級(jí)班主任 追問(wèn)

2022-08-04 15:24

老師,我能問(wèn)下為什么一定要轉(zhuǎn)為費(fèi)用,不能一直掛在其他應(yīng)付款/應(yīng)付賬款的借方呢?

鄒老師 解答

2022-08-04 15:25

你好,因?yàn)榇_定無(wú)法取得發(fā)票了,只能是做無(wú)票費(fèi)用處理啊 

陪你考證的初級(jí)班主任 追問(wèn)

2022-08-04 15:26

因?yàn)檫@些數(shù)據(jù)在借方不是費(fèi)用,也沒(méi)有抵減所得稅。

鄒老師 解答

2022-08-04 15:27

你好,請(qǐng)看你初始描述 

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你好,隨后無(wú)法取得發(fā)票,需要這樣處理 借:管理費(fèi)用等科目,貸:其他應(yīng)付款 請(qǐng)不要點(diǎn)名提問(wèn),謝謝配合?
2022-08-03 16:25:46
收到發(fā)票轉(zhuǎn)入費(fèi)用就可以了
2020-11-15 09:34:28
找那個(gè)公司索要發(fā)票
2024-06-19 11:53:06
你好,先做一筆現(xiàn)金的借款 借;庫(kù)存現(xiàn)金 貸;其他應(yīng)付款 然后打款到個(gè)人賬戶 借;其他應(yīng)付款 貸銀行存款
2017-03-23 09:29:35
借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)收款
2020-06-22 16:48:40
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