
請問老師,今年建期初時,一個客戶的應收款做多了因為有筆回款沒減,現(xiàn)在要做這筆回款到賬里分錄怎么做呢,我做了借銀行存款貸應收賬款,這樣一來銀行賬又對不上了改怎么做?
答: 您好,現(xiàn)在這樣做銀行賬肯定是對不上的。 那以前回款時的分錄是怎么做的呢,首先要看以前回款時的憑證,然后再做調(diào)整。
老師,你好,我單位之前的帳是代賬公司做的,好多應收款給的是電子承兌和紙質(zhì)承兌,代賬會計都沒有做賬,導致賬上的應收賬款比實際的多,但事實上,那些電子承兌和紙質(zhì)承兌公司拿去找私人貼現(xiàn)了,貼現(xiàn)的款子代賬做的是借銀行存款,貸現(xiàn)金。平常銀行賬上付出去的沒票支出,代賬做的是借現(xiàn)金,貸銀行存款,這樣在現(xiàn)金和銀行存款間轉(zhuǎn)換。那請問我現(xiàn)在如何調(diào)賬上的應收賬款。老師,歸其原因,到賬的應收賬款被用于其他一些無票支出了,請問我該怎么調(diào)整賬上的應收賬款呢
答: 同學你好 計入營業(yè)外就行了
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
雖然是年末一次性付款,但是收入不應該按月確認嗎,最后分路應該是借銀行存款,貸應收賬款啊
答: 你好,學員,這具體什么背景的

