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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-06-07 21:44

您好,分錄,借:專項應(yīng)付款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。

瓜牛 追問

2017-06-07 22:12

成本發(fā)票過來,其中有材料成本,和工程成本,都是專票。其中 材料款款70萬未付,工程款已付40萬,做進(jìn)預(yù)付賬款。分錄 是不是 
   借 工程施工--材料  
        應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅  
   貸 應(yīng)付賬款   
同時   借 工程施工 ---工程勞務(wù)      
              應(yīng)交稅費(fèi) --進(jìn)項   
             貸  預(yù)付賬款40 
借 工程施工--工程勞務(wù) 
  應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項 
    貸  應(yīng)付賬款20萬        然后再去人收入     再結(jié)轉(zhuǎn)成本 分錄 借 主營業(yè)務(wù)成本    貸  工程施工   
最后 怎么 體現(xiàn)應(yīng)交或者不交增值稅,分錄? 
老師以上分錄順序是怎么樣的,是收到成本發(fā)票要先做分錄再確認(rèn)收入轉(zhuǎn)出專項應(yīng)付款,還是先確認(rèn)收入,再做分錄,還有最后的怎樣體現(xiàn)是否交稅的分錄,謝謝

王雁鳴老師 解答

2017-06-07 22:16

您好,以上分錄順序是對的。要先做以上分錄,再確認(rèn)收入,體現(xiàn)應(yīng)交或者不交增值稅的分錄是,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,同時,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。

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您好,分錄,借:專項應(yīng)付款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。
2017-06-07 21:44:23
暫估入庫 借;庫存商品或原材料 貸;應(yīng)付賬款-暫估 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;庫存商品或原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借;庫存商品或原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目 然后做銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄
2017-11-27 10:39:17
不可以的,開具發(fā)票就需要確認(rèn)收入,而不是掛賬其他應(yīng)付款的
2018-12-26 09:13:06
是的,你可以先暫估入庫,結(jié)轉(zhuǎn)成本,后續(xù)發(fā)票和結(jié)轉(zhuǎn)有問題就沖回暫估重新按發(fā)票做就可以
2019-03-14 18:19:20
可以按完工程度確認(rèn)收入(暫估未開票收入)
2018-11-20 09:59:21
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