
公司16年12月收到一筆收入,當(dāng)時成本沒辦法預(yù)估,成本發(fā)票也沒有來。于是掛在了專項應(yīng)付款這個科目下?,F(xiàn)在成本發(fā)票過來了,而且是專票。這個確認(rèn)收入的分錄如何寫
答: 您好,分錄,借:專項應(yīng)付款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。
銷項發(fā)票已開款也已收確認(rèn)了收入,進(jìn)項的款也付了但發(fā)票沒收怎么確認(rèn)成本。以后收回發(fā)票怎么做分錄。
答: 暫估入庫 借;庫存商品或原材料 貸;應(yīng)付賬款-暫估 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;庫存商品或原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借;庫存商品或原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目 然后做銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
給對方付的預(yù)付款,商品已入庫,但是只有預(yù)付款用完后,對方才給來發(fā)票,本月已經(jīng)銷售了一些商品,確認(rèn)收入的時候是不是也要確認(rèn)成本呢
答: 是的,你可以先暫估入庫,結(jié)轉(zhuǎn)成本,后續(xù)發(fā)票和結(jié)轉(zhuǎn)有問題就沖回暫估重新按發(fā)票做就可以


瓜牛 追問
2017-06-07 22:12
王雁鳴老師 解答
2017-06-07 22:16