老師,請問 1. 外賬拿回來自己做,建賬的時候需要把以前設(shè)置的那些明細(xì)科目都錄上嗎?比如應(yīng)付賬款下很多子科目名稱 2. 因?yàn)槭褂玫氖遣煌呢?cái)務(wù)軟件做的,只要把科目名稱都對應(yīng)了,代碼不同也沒事吧? 3. 賬務(wù)是7月拿回來的,我想從1月開始自己重新做,只要看去年12月的期末余額就可以嗎?還是也要結(jié)合之前的明細(xì)科目,把科目都維護(hù)好了再開始建賬?
松代
于2022-07-28 11:06 發(fā)布 ??699次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級會計(jì)師
2022-07-28 11:13
你好1. 是的。 你用你科目余額表涉及 期末數(shù)據(jù) 的 科目都錄入的; 科目明細(xì)要庫如哈 。 比如應(yīng)收賬款 - 張三; 李四都錄入清楚 期初金額 ; 2. 是的; 這個可以 ; 3. 你們年中建賬的話; 損益科目錄入累計(jì)借貸方金額 ; 其他科目 錄入 期末數(shù)據(jù)即可
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?你好1.? ? ?是的。 你用你科目余額表涉及 期末數(shù)據(jù)? ? ?的 科目都錄入的; 科目明細(xì)要庫如哈? ?。 比如應(yīng)收賬款 - 張三;? 李四都錄入清楚 期初金額 ; 2.? 是的; 這個可以? ; 3. 你們年中建賬的話;? ?損益科目錄入累計(jì)借貸方金額 ;? 其他科目 錄入 期末數(shù)據(jù)即可? ?
2022-07-28 11:13:54

你好,這個你只能放到應(yīng)付賬款---暫估里面,后面知道具體情況后,再轉(zhuǎn)到其他科目的
2021-07-01 11:52:56

您好,若真實(shí)記錄,是可以在軟件查詢的
2022-03-28 18:36:08

同一個單位,預(yù)付、應(yīng)付、預(yù)收、應(yīng)收,合起來看,最后需要收還是付
2020-05-07 14:38:45

你好,同學(xué)。
你直接看這個賬戶的明細(xì)賬余額就是了的
2020-05-08 20:15:42
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松代 追問
2022-07-28 11:19
meizi老師 解答
2022-07-28 11:21