国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

笑笑老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,經(jīng)濟(jì)師

2017-06-06 23:49

您好 
按扣除前的計提。

651356 追問

2017-06-07 11:45

發(fā)工資時,再沖減相應(yīng)的費(fèi)用,是嗎?老師用分錄解答一下吧。

笑笑老師 解答

2017-06-07 18:05

@137*162: 
您好: 
發(fā)工資時,把扣款部分用“營業(yè)外收入”代替“銀行存款”就可以了。比如實(shí)發(fā)工資500,要扣50元, 
借:應(yīng)付職工薪酬 500 
貸:銀行存款 450 
營業(yè)外收入 50

651356 追問

2017-06-07 22:52

為什么有的會計做賬是沖銷管理費(fèi)用,有的是做營業(yè)外收入。究竟怎么做賬才是對的?

笑笑老師 解答

2017-06-08 01:05

您好 
做營業(yè)外收入恰當(dāng)

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
您好 按扣除前的計提。
2017-06-06 23:49:46
你好,計提時還按照平時的來做。 發(fā)放的時候 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行存款 其他應(yīng)收款
2020-05-14 13:34:54
借其他應(yīng)收款 貸營業(yè)外收入
2023-10-20 16:26:49
你好,根據(jù)扣除罰款之后的金額做計提工資分錄 借;管理費(fèi)用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬
2019-01-02 17:14:08
你好在稅前扣除算個稅之前扣除。
2021-10-09 08:56:53
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實(shí)名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...