老師請教下差旅費發(fā)生的交通費項目名稱:客運服務(wù) 問
客運服務(wù)費是普票可以抵扣進項的,通行費,住宿費電子普票也可以抵扣, 答
老師 我們單位為了參加國補買的家電 開的個人戶 問
那個沒法在公司報銷的,可以加工資,但是得不償失,因為工資增加了工會經(jīng)費,殘保金就增加了 答
老師,您好,我們開給客戶一張發(fā)票,客戶已經(jīng)認證抵扣 問
已抵扣發(fā)票退貨且部分退回時: 紅字信息表:由購買方(客戶)在發(fā)票管理系統(tǒng)填開《紅字信息表》,錄入需紅沖的部分金額、數(shù)量等。 紅沖操作:銷售方憑購買方提供的信息表編號,開具對應(yīng)部分金額的紅字發(fā)票,實現(xiàn)部分紅沖 答
請問一下老師,租入的房子做酒店用,酒店邊裝修邊營 問
裝修采購的材料和工時費計入在建工程,裝修完工后轉(zhuǎn)入長期待攤費用 答
三萬要轉(zhuǎn)到對方對公賬戶,必須要發(fā)票嗎 問
是的,業(yè)務(wù)往來需要發(fā)票,只是借款就不需要 答

2016年8月22日有一筆合同應(yīng)收賬款,發(fā)票開了全額467000.00,第一次8月25日付款186800.00,還有應(yīng)收賬款280200未付。但是剛接到通知,合同更改,對方只需付92000,就結(jié)束這個合同。這筆賬應(yīng)怎么處理?由于是發(fā)票,稅點已付。
答: 對方不付的原因是什么?
老師,一直有比六十多萬的應(yīng)收賬款一直掛著年末該怎么處理啊?這筆帳其實是補開發(fā)票做的分錄,沒得收款了,該怎么處理啊
答: 那這個不是私戶收款么,不是虛開吧?
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
您好,公司為小企業(yè)2018年代開發(fā)票68萬,記入應(yīng)收賬款。2019年確定收不到款,怎么寫會計分錄!謝謝!
答: 你好!之前計提還賬了嗎?沒有的話可以直接轉(zhuǎn)入管理費用損失里面


心怡 追問
2017-06-06 09:45
方老師 解答
2017-06-06 09:53
心怡 追問
2017-06-06 09:59
方老師 解答
2017-06-06 10:00
心怡 追問
2017-06-06 10:01