預(yù)提2024年費(fèi)用10萬元,2025.5月取得了發(fā)票賬務(wù)如 問
借:應(yīng)付賬款--暫估 增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款 答
請(qǐng)問對(duì)當(dāng)期損益影響的金額要怎么理解呢?不明白這 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師,我們是分包,我們開發(fā)票和總包拿錢,總包要給我 問
你好,你們借應(yīng)付職工薪酬,貸應(yīng)收賬款-總包。 答
老師,請(qǐng)教個(gè)問題,我們公司2022年賣了個(gè)車位所有的 問
你好是的,正常是不需要再交稅了。 這種應(yīng)該開紅字發(fā)票沖減之前的,然后再按照新的重新開。 答
找宋老師,有問題請(qǐng)教? 問
您好,您有什么問題。 答

請(qǐng)問公司需現(xiàn)錢,把收到的承兌抵押給承兌抵押公司,來收回現(xiàn)金,分錄怎么做,票據(jù)也收不回來了,其他應(yīng)付款怎么辦
答: 你好,收到錢時(shí)借銀行存款 借財(cái)務(wù)費(fèi)用(承兌面值和實(shí)際到賬的差額部分) 貸應(yīng)收票據(jù), 只有這樣才能平帳
老師麻煩給看看,這個(gè)第一個(gè)分錄我咋覺得是錯(cuò)的呢?我覺得應(yīng)該是:借:其他應(yīng)付款貸:現(xiàn)金,
答: 第一筆是你們先收取員工的工作服押金,是公司收到現(xiàn)金,是借:現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
前期預(yù)提其他應(yīng)付款,分錄是借:現(xiàn)金,貸:其他應(yīng)付款,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)多提了,分錄該怎么處理
答: 借:現(xiàn)金,貸:其他應(yīng)付款,你這是收到錢吧


劉泳杉 追問
2017-06-05 15:08
王雁鳴老師 解答
2017-06-05 15:10
劉泳杉 追問
2017-06-05 15:25
王雁鳴老師 解答
2017-06-05 15:43