
請問公司需現(xiàn)錢,把收到的承兌抵押給承兌抵押公司,來收回現(xiàn)金,分錄怎么做,票據(jù)也收不回來了,其他應(yīng)付款怎么辦
答: 你好,收到錢時借銀行存款 借財務(wù)費用(承兌面值和實際到賬的差額部分) 貸應(yīng)收票據(jù), 只有這樣才能平帳
老師麻煩給看看,這個第一個分錄我咋覺得是錯的呢?我覺得應(yīng)該是:借:其他應(yīng)付款貸:現(xiàn)金,
答: 第一筆是你們先收取員工的工作服押金,是公司收到現(xiàn)金,是借:現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
前期預提其他應(yīng)付款,分錄是借:現(xiàn)金,貸:其他應(yīng)付款,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)多提了,分錄該怎么處理
答: 借:現(xiàn)金,貸:其他應(yīng)付款,你這是收到錢吧
老師請問,例如退押金之前分錄是借其他應(yīng)付款—押金,貸現(xiàn)金。但是由于其他應(yīng)付款設(shè)置輔助核算明細的,把付款部門搞錯了,請問怎么調(diào)賬呢?
老師你好,我是酒店內(nèi)賬會計。每天收到押金時要做一筆分錄,借現(xiàn)金貸其他應(yīng)付款,但收到押金是負數(shù)時分錄該怎么做?

