
去年買(mǎi)的原材料,今天領(lǐng)用時(shí)發(fā)現(xiàn)原材料金額寫(xiě)錯(cuò)了,該如何調(diào)賬呢?
答: 你好,錯(cuò)誤的是?正確的應(yīng)當(dāng)是?
跨年暫估原材料重復(fù)記賬,金額很大怎樣調(diào)賬
答: 您好!直接沖紅重復(fù)記賬的部分,沖紅分錄是做紅字金額。如果去年已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)相關(guān)的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
原材料賬套余額和倉(cāng)庫(kù)原材料余額對(duì)不上,怎么調(diào)整?
答: 你好,是什么原因?qū)е碌脑牧腺~實(shí)不一致呢??
老師您好!領(lǐng)用的原材料金額由于單價(jià)的尾差和實(shí)際收購(gòu)的原材料金額不一致,相差的金額如何調(diào)整
我16年的原材料發(fā)現(xiàn)單價(jià)和數(shù)量有誤,但是總金額是對(duì)的。我現(xiàn)在還能調(diào)整嗎?如何寫(xiě)調(diào)整的憑證?
由于開(kāi)票方把金額少開(kāi)了,之前暫估的價(jià)格,導(dǎo)致產(chǎn)生誤差,期末原材料為借方負(fù)數(shù),怎么調(diào)整
接的帳,之前會(huì)計(jì)原材料數(shù)量是-237 金額為0 導(dǎo)致期初數(shù)一直是這樣 ,該如何調(diào)整??

