老師您好,我們公司聘請(qǐng)個(gè)人提供了咨詢服務(wù),給我們 問(wèn)
需要代扣代繳個(gè)稅。14000 元的話,應(yīng)納稅額為 2240 元(計(jì)算方式:14000×(1-20%)×20%)。 答
2023年及2024年的銀行流水未做賬,現(xiàn)在做2025年可 問(wèn)
您好,可以的,這個(gè)不影響的 答
老師請(qǐng)問(wèn)當(dāng)月需要計(jì)提本月增值稅及其附加嗎?報(bào)表 問(wèn)
當(dāng)月需要計(jì)提本月增值稅及其附加。 答
想問(wèn)下老師,之前年份因?yàn)槌杀静粔颍瑫汗肋^(guò)原材料,當(dāng) 問(wèn)
你好,沖銷之前的分錄,可以是之前相同分錄,金額負(fù)數(shù)。也可以是相反分錄,金額正數(shù)。 紅沖之前的分錄,借:應(yīng)付賬款,貸:原材料 取得的發(fā)票,借:原材料,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:應(yīng)付賬款? 等科目?? 答
體育協(xié)會(huì)舉辦游泳比賽,獲獎(jiǎng)著按偶然所得繳納個(gè)人 問(wèn)
您好, 這個(gè)沒(méi)有限制,都需要申報(bào) 答

小規(guī)模納稅人代開(kāi)專票,增值稅交過(guò)了,附加稅計(jì)稅依據(jù)=自開(kāi)普票增值稅+代開(kāi)專票增值稅,對(duì)不對(duì)?
答: 合計(jì)銷售額季度超過(guò)9萬(wàn)嗎?那就按公式填寫(xiě),后面有一個(gè)實(shí)際交的這個(gè)會(huì)減除你代開(kāi)專票時(shí)交的附加稅。
小規(guī)模納稅人代開(kāi)增值稅專票,增值稅已在代開(kāi)時(shí)交納,增值稅申報(bào)時(shí)需要申請(qǐng)?jiān)搶F碑a(chǎn)生的增值稅嗎?
答: 會(huì)顯示在預(yù)繳一欄你去看下申報(bào)表
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
網(wǎng)上代開(kāi)增值稅專票申請(qǐng)表填寫(xiě)后,保存不了,提示“保存數(shù)據(jù)錯(cuò)誤”,是什么問(wèn)題
答: 你好,有可能是系統(tǒng)問(wèn)題, 打當(dāng)?shù)?2366咨詢一下。


優(yōu)雅的柚子 追問(wèn)
2022-07-17 09:33
王超老師 解答
2022-07-17 09:34