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送心意

袁老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2017-06-01 17:38

但是我們,代收代付工資有余額,之前的會計把應付工資都結轉到其他應收款代收代付工資,這是去年的余額,從今年1月我就沒有用這個科目,我用的應付職工薪酬,

尹娟 追問

2017-06-01 18:43

那我就這樣做分錄 
借:其他應收款——代收代付工資-100 
貸:銀行存款100是吧

袁老師 解答

2017-06-01 17:28

借:以前年度損益調(diào)整,貸:銀行存款

袁老師 解答

2017-06-01 18:32

可以的

袁老師 解答

2017-06-01 18:54

可以

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相關問題討論
借:以前年度損益調(diào)整,貸:銀行存款
2017-06-01 17:28:51
勞務派遣人員你們直接支付對方給你開發(fā)票嗎
2023-05-26 13:53:11
。子公司打款到總公司代付服務費做分錄借銀行存款,貸:其他應收款, 你現(xiàn)在是做總公司賬目嗎?之前你們墊付子公司的費用
2019-06-15 18:48:53
你是提前收到了款項? 對方又給你開票?
2019-06-16 10:40:08
老師看這個分錄有問題嗎
2018-09-29 17:01:56
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