- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2017-06-01 15:20
你好,需要看是什么明細,有的需要,有的不需要
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老師,我上年增值稅沒有做上面步驟的結(jié)轉(zhuǎn),今年3月份補做上面分錄結(jié)平可以么
2016-03-09 16:02:09

您好!是的,可以直接轉(zhuǎn)入應交稅費—未交增值稅科目。
2021-06-22 16:04:37

年末是需要這樣進行結(jié)轉(zhuǎn)處理。
2018-08-29 18:01:08

你好 是的 月末要結(jié)轉(zhuǎn) :結(jié)轉(zhuǎn)進項時
借:應交稅費一應交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額
結(jié)轉(zhuǎn)銷項時
借:應交稅費- 應交增值稅一 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時
借:應交稅費一應交增值稅一 進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應交稅費-一應交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;,
2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:
借:應交稅費一應交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應交稅費一未交增值稅
繳納時借:應交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款
2019-08-07 17:29:48

您好,余額再借方的時候,可以不用轉(zhuǎn),在貸方的話,需要轉(zhuǎn)到應交稅費——未交增值稅
2019-02-17 10:22:04
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2017-06-01 15:22
鄒老師 解答
2017-06-01 15:23