
上個月開了一張大額的進(jìn)項發(fā)票進(jìn)來,留抵稅額多了1萬6,可以報未開票收入,然后再以后月份開了發(fā)票后把這個未開票收入沖掉嗎
答: 可以的,可以這么做的。
老師,我們公司是服務(wù)業(yè),適用10%加計抵減政策,但是我們進(jìn)項發(fā)票比較多,可能每個月都有100多的留抵稅額。請問這個加計扣除還要在賬上體現(xiàn)嗎?如果體現(xiàn)分錄應(yīng)該如何做
答: 借應(yīng)交稅費增值稅加計扣除 貸營業(yè)外收入只做這一個就可以的, 需要抵扣的時候借應(yīng)交稅費未交增值稅 貸應(yīng)交稅費增值稅加計扣除
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,你好,我這個月進(jìn)項發(fā)票很多,并且大于銷項,上個月又有很多留抵稅額,所以呢,我可以把這個月的發(fā)票全部認(rèn)證了,也可以只選一部分認(rèn)證,這個是沒有影響的對吧?
答: 你好是的,沒有影響。


微信用戶 追問
2022-07-06 18:47
郭老師 解答
2022-07-06 18:52
微信用戶 追問
2022-07-06 19:38
郭老師 解答
2022-07-06 19:41