老師您好 專票購買方?jīng)]有認證 銷方次月沖紅和當 問
同學,你好 嗯嗯,是的 答
老師,公司員工出差深圳叫的滴滴順風車,他回來報銷 問
那個是協(xié)商好乘客承擔過路費 答
老師我們從國外進口端子,進口報關(guān)單上的成交方式 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,一般納稅人,報關(guān)單必須當月的報關(guān)單申報在當 問
是的,報關(guān)單必須當月的報關(guān)單申報在當月收入 答
你好老師,想咨詢一下公司和公司之間借款,借款利息 問
您好,收到利息計入其他業(yè)務(wù)收入 答

請問老師,如果我買辦公用品,兩千塊錢,,沒收到發(fā)票做分錄,借,預(yù)付賬款,貸,銀行存款,然后,收到發(fā)票以后,做分錄,借管理費用,貸,預(yù)付賬款,對嗎
答: 是的,是這樣賬務(wù)處理的
5月從公戶打到員工個人私戶上一筆錢,他去購買辦公家具。他后續(xù)又拿票回來報銷,這樣可以嗎? 比如他借的錢買的辦公家具,我是先做的分錄是借:預(yù)付賬款貸:銀行存款 6月收到票以后,借:預(yù)付賬款 貸:管理費用-辦公用品
答: :預(yù)付賬款貸:銀行存款 6月收到票以后,借:預(yù)付賬款 貸:管理費用-辦公用品 可以
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,6月買的東西,6月到貨,但是發(fā)票是7月到的,這樣的話,可以把7月到的發(fā)票貼在6月的賬本上嗎?6月買的時候,我是借:預(yù)付賬款 100 貸:銀行存款100,東西到貨的時候我沒有做分錄,現(xiàn)在發(fā)票到了,我可以這樣嗎?在6月的分錄上,借:管理費用--辦公用品100 貸:預(yù)付賬款100 還是將這邊分錄做到7月份(發(fā)票到的月份)?
答: 你好,最好不要這么做,七月份的,如果你做到六月份的憑證,后面稅務(wù)局查賬的話,他會要求企業(yè)寫說明的。


無痕淺墨 追問
2022-07-06 11:35
郭老師 解答
2022-07-06 11:36
無痕淺墨 追問
2022-07-06 11:38
郭老師 解答
2022-07-06 11:40