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送心意

方老師

職稱中級會計(jì)師、注冊稅務(wù)師

2017-05-27 21:25

我們沒有實(shí)物盤點(diǎn) 都是根據(jù)發(fā)票來做賬的,怎么辦呢

方老師 解答

2017-05-27 20:46

盤點(diǎn)實(shí)物,按購進(jìn)價(jià)格計(jì)算金額作為期末庫存金額。

方老師 解答

2017-05-27 21:39

那你把銷售對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)行整理后,看應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本與實(shí)際結(jié)轉(zhuǎn)成本核對后調(diào)賬,算出賬面庫存

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盤點(diǎn)實(shí)物,按購進(jìn)價(jià)格計(jì)算金額作為期末庫存金額。
2017-05-27 20:46:21
您好,是的。估算的是會有問題的。
2017-05-26 21:14:23
要是一個(gè)月,就相同先放一起,
2019-12-04 16:14:34
同學(xué)您好,是您公司的正常業(yè)務(wù)的發(fā)票的是嗎
2022-02-25 22:02:24
你好,可以做外賬的,但是外賬不允許抵扣所得稅,這個(gè)金額是多少?500以內(nèi)的可以,如果超過的就不行。
2022-02-10 15:38:19
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