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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2017-05-26 15:44

您好!你三月暫估跟結轉的都紅字沖減。 
然后做正確的數(shù)據(jù)的。不過你沒有給分錄,我也不知道做分錄具體的了

干凈的發(fā)卡 追問

2017-05-26 15:52

@宋老師:我三月是這樣做的,借:庫存商品4500 貸:應付賬款-暫估入賬4500 借:主營業(yè)務成本4500 貸:庫存商品4500,四月借:庫存商品-4500 貸:應付賬款-暫估入賬-4500 借:主營業(yè)務成本-4500 貸:庫存商品-4500,然后再按發(fā)票借:庫存商品3800 應交稅金-進項稅646貸:應付賬款4446 借:主營業(yè)務成本3800 貸:庫存商品3800 是這樣嗎老師

宋生老師 解答

2017-05-26 17:18

你好!是的,就是這樣

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相關問題討論
您好!你三月暫估跟結轉的都紅字沖減。 然后做正確的數(shù)據(jù)的。不過你沒有給分錄,我也不知道做分錄具體的了
2017-05-26 15:44:55
你好 暫估入庫 借;庫存商品 貸;應付賬款-暫估 結轉成本借;主營業(yè)務成本 貸;庫存商品 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應付賬款-暫估 貸;庫存商品 根據(jù)發(fā)票入賬 借;庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸;應付賬款等科目
2018-06-19 13:06:32
沖銷前期的暫估分錄,包括結轉成本分錄,重新按發(fā)票的金額入賬處理,重新結轉成本
2019-04-09 10:59:59
然后你可以借應付賬款暫估,貸利潤分配未分配利潤,這就相當于把去年的那個憑證給沖掉了,然后這個發(fā)票的話,你再借利潤分配未分配利潤貸應付賬款。
2022-02-24 11:02:13
你好 先做購進暫估入庫,借;庫存商品,貸;應付賬款——暫估 對外銷售 借;應收賬款等科目 ,貸;主營業(yè)務收入 , 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 借;主營業(yè)務成本 , 貸;庫存商品
2019-12-22 15:33:36
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