
三月暫估入賬4500,結轉4500,四月收到發(fā)票3800,四月該怎么做分錄調回正確數(shù)
答: 您好!你三月暫估跟結轉的都紅字沖減。 然后做正確的數(shù)據(jù)的。不過你沒有給分錄,我也不知道做分錄具體的了
暫估入庫分錄,暫估成本結轉分錄,票到之后再如何做分錄
答: 你好 暫估入庫 借;庫存商品 貸;應付賬款-暫估 結轉成本借;主營業(yè)務成本 貸;庫存商品 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應付賬款-暫估 貸;庫存商品 根據(jù)發(fā)票入賬 借;庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸;應付賬款等科目
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
2021年暫估成本分錄借:主營業(yè)務成本_暫估 年底已結轉入本年利潤貸:應付賬款_暫估2022年取得發(fā)票分錄如何做?
答: 然后你可以借應付賬款暫估,貸利潤分配未分配利潤,這就相當于把去年的那個憑證給沖掉了,然后這個發(fā)票的話,你再借利潤分配未分配利潤貸應付賬款。


干凈的發(fā)卡 追問
2017-05-26 15:52
宋生老師 解答
2017-05-26 17:18