
老師稅務(wù)局稽查補(bǔ)交的增值稅,印花稅,企業(yè)所得稅怎么申報呢?
答: 現(xiàn)在過了申報期了,去大廳填表申報
老師。我們稅務(wù)稽查19-21年3年的稅款,增值稅56702.62 城建稅3969.18 教育費(fèi)1701.08 地方教育費(fèi)1134.05 印花稅41963.10 企業(yè)所得稅29026.09 滯納金60562.14 分錄怎么寫????好難。。。。。。
答: 你好;? 你這個是跨年的 科目了 ; 你是什么準(zhǔn)則; 好判斷科目 ; 要做計(jì)提和支付的??
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,2022年6月30日稅務(wù)稽查的時候我們在2021年12月補(bǔ)做了一筆35738.63的收入,繳納了增值稅,印花稅,企業(yè)所得稅,,以及附加稅,還有滯納金,請問我怎么在2022年做分錄
答: 你好,其實(shí)你已經(jīng)交了企業(yè)所得稅了,你不需要再做收入的憑證了,只需要交納增值稅、印花稅、企業(yè)所得稅的憑證就可以了。


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2022-06-30 11:37
樸老師 解答
2022-06-30 11:40
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2022-06-30 16:22
樸老師 解答
2022-06-30 16:27
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2022-07-01 08:42
樸老師 解答
2022-07-01 08:53