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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2022-06-30 10:32

你好!借發(fā)出商品 貸庫存商品

喵@蜜 追問

2022-06-30 10:43

本月不做未開票收入嗎

宋生老師 解答

2022-06-30 10:46

您好!如果你以后還要開發(fā)票,就建議先不做

喵@蜜 追問

2022-06-30 11:00

但是這個是不是有風(fēng)險啊,好多人都說先做未開票收入,下個月開票了再沖減按實際開票收入來入賬

宋生老師 解答

2022-06-30 11:06

你好!也可以。但是麻煩。因為你下個月報負(fù)數(shù)的不開票收入,很可能申報表報不了

喵@蜜 追問

2022-06-30 11:17

通常情況下我們都是哪個月開票哪個月確認(rèn)收入來申報哈,這樣有沒有風(fēng)險呢

宋生老師 解答

2022-06-30 11:20

你好!是的。按規(guī)定應(yīng)該這樣。風(fēng)險有,但是風(fēng)險不大

喵@蜜 追問

2022-06-30 13:58

我們銷售的貨物有出庫單,也沒有影響嗎

宋生老師 解答

2022-06-30 14:11

你好!這個影響不大了

喵@蜜 追問

2022-06-30 14:19

那么也就不用做成本結(jié)轉(zhuǎn)哈

宋生老師 解答

2022-06-30 14:24

你好!是的。沒有確認(rèn)收入,先不用確認(rèn)成本

喵@蜜 追問

2022-06-30 14:28

好的,謝謝老師

宋生老師 解答

2022-06-30 14:32

你好!不用客氣的了

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相關(guān)問題討論
你好!借發(fā)出商品 貸庫存商品
2022-06-30 10:32:42
借;銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
2017-07-05 10:12:55
先暫估入庫 借庫存商品 貸應(yīng)付賬款 暫估 然后結(jié)轉(zhuǎn)成本 發(fā)票到了沖銷暫估
2015-11-21 12:14:11
你好,借;應(yīng)收賬款,貸;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 這種情況需要這樣做分錄
2020-06-12 11:19:27
您好,分錄 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 同時 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
2020-07-21 17:13:52
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