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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2017-05-25 11:43

您好!一般是多付了或者少計提了。你要確認是因為什么才能調(diào)

Shirley夏 追問

2017-05-25 12:15

@宋老師:多付和少計提的調(diào)賬分錄你能都給我下嗎?

宋生老師 解答

2017-05-25 13:39

您好!你多計提了就紅字沖減計提的,少計提了就補充計提。 
我也不知道你當時計提的分錄怎么做的

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相關(guān)問題討論
你好 ;? 其他應付款借方有余額 ;? 這個說明你們繳納支付給了社保局 。? 你是不是工資 扣除的時候 貸方金額少扣除了導致了 差異金額?
2021-09-07 13:37:56
收到款掛其他應付款
2019-11-09 22:55:03
您好,沖平,摘要不再支付的款項結(jié)轉(zhuǎn),借:其他應付款,貸;營業(yè)外收入。是的。
2017-06-10 14:28:43
計提和發(fā)放不一致 借:管理費用998.22貸:其他應付款998.22
2017-04-05 23:34:28
借:其他應付款,貸:管理費用
2017-06-09 10:25:33
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