国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2017-05-25 10:02

您好!你借應(yīng)付賬款7000 其他應(yīng)收款5 銀行存款7005 
然后收到借現(xiàn)金 5 貸其他應(yīng)收款。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好,結(jié)息 借:銀行存款 借:財務(wù)費(fèi)用-利息收入(紅字) 因?yàn)樨攧?wù)軟件做賬時,支出類科目在貸方的,結(jié)轉(zhuǎn)利潤不能自動轉(zhuǎn)的,所以一般都記在紅字借方。如果是手工帳的,可以記在貸方的。 如果覺得我的答復(fù)還滿意,請給我五星級的評價,謝謝。
2018-05-23 16:41:28
您好!你借應(yīng)付賬款7000 其他應(yīng)收款5 銀行存款7005 然后收到借現(xiàn)金 5 貸其他應(yīng)收款。
2017-05-25 10:02:35
你好,貸財務(wù)費(fèi)用的呢
2020-03-01 13:45:40
財務(wù)費(fèi)用(⊙o⊙)
2019-10-24 13:15:25
結(jié)轉(zhuǎn)的時候,就是把財務(wù)費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤就可以了啊
2022-04-16 11:22:04
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實(shí)名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...