老師,您好,請(qǐng)問(wèn) 我公司收到 以專利 作為實(shí)收資本 入資 ,專利評(píng)估金額為100萬(wàn)。 做賬是:借無(wú)形資產(chǎn) 100 貸 實(shí)收資本100 那么今年評(píng)估金額是100萬(wàn)。如果明年變成80萬(wàn)了。攤銷怎么攤呢。 無(wú)形資產(chǎn)入賬,需要每年都評(píng)估嗎。如果不評(píng)估,可以一直按100萬(wàn)攤銷嗎? 評(píng)估公司和我說(shuō),評(píng)估報(bào)告有效期是1年。 謝謝老師。
秋野
于2022-06-25 18:16 發(fā)布 ??1708次瀏覽
- 送心意
丁小丁老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,CMA,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2022-06-25 18:26
您好!不需要每年評(píng)估的,如果有減值,需要例計(jì)提減值準(zhǔn)備,然后按照減值后的金額重新攤銷
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你好,攤銷無(wú)形資產(chǎn)不影響實(shí)收資本的
2018-11-19 11:25:01

是的,是9月賬里需要開始攤銷
2023-10-18 08:50:29

非專利技術(shù)無(wú)形資產(chǎn)作為實(shí)收資本的入賬步驟如下:
1.確定技術(shù)無(wú)形資產(chǎn),包括知識(shí)產(chǎn)權(quán)、商譽(yù)、品牌價(jià)值、技術(shù)開發(fā)成果等;
2.根據(jù)技術(shù)無(wú)形資產(chǎn)的實(shí)際價(jià)值、市場(chǎng)行情及企業(yè)所處的行業(yè)環(huán)境等因素進(jìn)行定價(jià);
3.將上述計(jì)算出的價(jià)值記入資產(chǎn)賬面,作為無(wú)形資產(chǎn)的入賬;
4.根據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行折舊。
非專利技術(shù)無(wú)形資產(chǎn)作為實(shí)收資本是需要攤銷的。一般情況下,根據(jù)合同上的規(guī)定來(lái)編制;有合同年限的按合同年限;沒(méi)有合同年限、不低于10年:借:管理費(fèi)用,貸:無(wú)形資產(chǎn)-攤銷2。已計(jì)提減值準(zhǔn)備的,還應(yīng)同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)減值準(zhǔn)備
2023-09-27 11:21:36

您好!不需要每年評(píng)估的,如果有減值,需要例計(jì)提減值準(zhǔn)備,然后按照減值后的金額重新攤銷
2022-06-25 18:26:05

是的,那個(gè)按無(wú)形資產(chǎn)正常攤銷
2025-07-01 10:44:55
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秋野 追問(wèn)
2022-06-25 18:32
丁小丁老師 解答
2022-06-25 19:46