
在申報(bào)2016年度所得稅年報(bào)時(shí),看到以前的會(huì)計(jì)只做了成本,金額有二百多萬(wàn),沒(méi)有一分錢的收入,如果我按照他的數(shù)據(jù)申報(bào)可以嗎?合理嗎?會(huì)不會(huì)有納稅風(fēng)險(xiǎn)?
答: 你好,不合理,沒(méi)有做到成本與收入的匹配
繳納上年度企業(yè)所得稅,本年度怎樣填報(bào)企業(yè)所得稅報(bào)表
答: 企業(yè)所得稅報(bào)表應(yīng)該先按照上年度報(bào)表進(jìn)行填寫(xiě),根據(jù)本年度的實(shí)際情況,如有變化,在對(duì)應(yīng)的列中填寫(xiě)數(shù)值即可,如營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本、營(yíng)業(yè)稅金及附加等。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
如果所得稅年度申報(bào) 15年應(yīng)納稅所得額納稅調(diào)整后所得-150000,16年納稅調(diào)整后所得-78000,17年納稅條調(diào)整后所得160000,那么17年應(yīng)納稅所得額應(yīng)該是多少?
答: 你好是0的 彌補(bǔ)虧損160000的


鄒老師 解答
2017-05-18 08:33
鄒老師 解答
2017-05-18 09:37