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送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務師

2022-06-13 14:20

借,銀行存款,貸,應交稅費,應交增值稅進項稅額轉出。

Shane 追問

2022-06-13 14:34

是否有文件依據(jù)?

東老師 解答

2022-06-13 14:35

這個并沒有文件依據(jù),只是你根據(jù)你賬上情況

Shane 追問

2022-06-13 14:36

我們有個子公司辦理匯算清繳,由于享受了留抵退稅被稅務局要求補繳企業(yè)所得稅,但老師的賬務處理應該是不涉及所得稅的,所以能否再幫忙確認?

東老師 解答

2022-06-13 14:37

這個肯定不會不交企業(yè)所得稅呀,和所得稅沒什么關系呀。

Shane 追問

2022-06-13 14:38

但補繳所得稅已經(jīng)實實在在發(fā)生了。

東老師 解答

2022-06-13 14:39

我也辦理退稅,但是卻沒有交稅,你可以和你們的稅務局確認一下,為什么針對這個要繳稅

Shane 追問

2022-06-13 14:42

老師覺得留抵退稅被補繳所得稅是沒有依據(jù)的對吧?

東老師 解答

2022-06-13 14:42

對,這個肯定是沒有需要交稅的依據(jù)。

Shane 追問

2022-06-13 14:43

好的,謝謝老師。

東老師 解答

2022-06-13 14:44

不客氣,幫忙給個五星好評,謝謝你。

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相關問題討論
你好,如果是真實業(yè)務可以申請退稅,以前稅務局有可能會查賬,所以實際工作中你的稅管員會要求你調整為零。
2020-05-29 15:33:20
退的企業(yè)所得稅通過以前年度損益調整科目,退稅的這塊不要繳納企業(yè)所得稅,2014年度你可以直接按減免后的金額計提所得稅費用
2014-12-09 15:30:08
你好,這個描述是正確的?
2022-06-25 09:43:10
預交部分的企業(yè)所得稅和個人所得稅可以抵扣。那么你在異地預繳的時候,這里的基數(shù)都是你的合同金額,也就是不含稅銷售額。
2020-04-07 23:22:49
你好,企業(yè)在繳納所得稅后,按照章程規(guī)定分紅部分,需要繳納個人所得稅。
2018-10-27 22:23:43
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