
老師,2016年的發(fā)票被查出虛開,我們是受票方,進項稅轉出已在2016年報表改完,是需要現在做進項稅額轉出嗎?當初分錄是借:原材料,還有設計到的所得稅也在2017年年報里調增了,這些分錄怎么寫?
答: 您好!做進項稅額轉出 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 同時涉及到的增值稅附加稅費也要同步調整,稅金及附加也通過以前年度損益調整科目來做
你好,我的進項稅轉出善意取得還需要補所得稅嗎
答: 你好,對方是失控發(fā)票嗎
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師您好 我2019年度有應進職工福利的款項但進了其他費用,本年度應進行進項稅轉出300元,1.賬務上該如何如何調整2.對所得稅有何影響
答: 同學你好 1. 借:管理費用 貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅額轉出300 2. 對所得稅的影響:由于增加費用,減少利潤,減少所得稅


ellenwzz 追問
2022-06-13 14:03
鄒老師 解答
2022-06-13 14:04