
老師:我公司本月才開始建帳的,建帳時把欠款直入到了應(yīng)付帳款,現(xiàn)在又收到了發(fā)票,我要怎么做呀?內(nèi)帳之前沒有帳的,
答: 借;原材料等科目 貸;應(yīng)付賬款 你開始應(yīng)當(dāng)做到應(yīng)付賬款的借方
老師,請問內(nèi)帳的開票收到票需要跟著外帳的一致么?
答: 你好,內(nèi)帳的開票收到票需要跟著外帳的一致
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我們廠已經(jīng)經(jīng)營好幾年了,以前沒有做內(nèi)賬,現(xiàn)在要做內(nèi)賬了,周轉(zhuǎn)材料建賬時怎么處理
答: 你好!按照實(shí)盤金額入賬就可以。

