
公司以前沒有做賬,現(xiàn)在做賬,只給了應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、銀行存款、怎樣錄入期初余額,期初余額怎樣才能賬平.
答: 你好,用未分配利潤來平衡
就是一張活期賬戶交易明細(xì)單 我也不知道要針對哪一筆做賬啊 回復(fù):交易明細(xì)單有不同的業(yè)務(wù),比如收款 借;銀行存款 貸;應(yīng)收賬款 付款 借;應(yīng)付賬款 貸;銀行存款 收款有明細(xì)單子 不用再次做賬了 是不是只要做付款就可以了
答: 你好,根據(jù)每一筆業(yè)務(wù)做相應(yīng)的分錄,同類業(yè)務(wù)可以匯總賬務(wù)處理
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
有一筆出金,我是這樣做的,借應(yīng)付賬款500萬,貸銀行存款500.后來我發(fā)現(xiàn)對方公司往來賬之前走的都是應(yīng)付賬款,我就把借方應(yīng)付賬款500萬改為應(yīng)收賬款500萬,有錯嗎老師
答: 你好,這筆錢是借出的,就其他應(yīng)收款,不能掛應(yīng)付賬款借方,應(yīng)付賬款是貨款之類的
這張匯票背書轉(zhuǎn)讓給別人了,收到匯票時是不是借:銀行存款--銀行匯票,貸:應(yīng)收賬款,背書轉(zhuǎn)讓時借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款--銀行匯票
老師,我收到貨款,應(yīng)該掛應(yīng)收賬款,借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款。但是我應(yīng)收賬上沒有金額,應(yīng)付賬款有金額,我可以掛貸:應(yīng)付賬款嗎
摘要寫得是銀付項(xiàng)目款。我自己理解的應(yīng)是借:應(yīng)付賬款貸:銀行存款他寫得是借:應(yīng)收賬款貸:銀行存款,不明白

