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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2022-06-08 21:03

1借在建工程100
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額13
貸銀行存款113

暖暖老師 解答

2022-06-08 21:03

借固定資產(chǎn)100
貸在建工程100

暖暖老師 解答

2022-06-08 21:03

計算第四季度應(yīng)計提折舊額
(100-4)/5*2/12=3.2

暖暖老師 解答

2022-06-08 21:04

2借在建工程80
累計折舊120
貸固定資產(chǎn)200

暖暖老師 解答

2022-06-08 21:04

借在建工程70
貸銀行存款70

暖暖老師 解答

2022-06-08 21:04

借營業(yè)外支出10
貸在建工程10

暖暖老師 解答

2022-06-08 21:04

借固定資產(chǎn)140
貸在建工程140

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同學您好 1、 借 在建工程 59600000 ? ? 累計折舊 80000000*3%*8.5=2,0400000 ? 貸 固定資產(chǎn) 80000000 2、 借 在建工程? 7000000 ? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)910000 ? 貸 銀行存款7910000 3、 借 在建工程? 100000 ? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)9000 ? 貸 銀行存款? 109000 4、 借? 營業(yè)外支出? 5000000*3%*8.5=1275000 ? 貸 在建工程? 1275000 5、 借 固定資產(chǎn)6,5425000 ? 貸 在建工程6,5425000
2022-05-13 12:17:41
1借在建工程100 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額13 貸銀行存款113
2022-06-08 21:03:02
借;銷售費用等科目 應(yīng)交稅費(進項稅額) 貸;銀行存款等科目
2017-07-28 15:50:12
你好!這個是按7020來計算的了。
2019-07-23 11:47:21
你好,發(fā)票抵扣聯(lián)是用于認證發(fā)票的,發(fā)票聯(lián)才是入賬的。
2019-01-09 12:52:22
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