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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2017-05-15 16:06

借:銀行存款   
         銷售費用 
       貸:主營業(yè)務收入 
            應交稅費

XY 追問

2017-05-15 16:11

@劉老師—追夢:我們沒有交稅費。2030是客人轉(zhuǎn)給我們幫忙付款的,是不是要先進來2030,然后在出去2030。主營業(yè)務收入18700 2030=20730。還有個優(yōu)惠4700。我們只收16000。

張艷老師 解答

2017-05-15 16:15

2030記入其他應付款 
優(yōu)惠4700就計入銷售費用--折扣費

XY 追問

2017-05-15 16:26

@劉老師—追夢:借,銀行存款16000  其他應付款2030    銷售費用4730  折扣    貸,主營業(yè)務收入20730    不對呀,不平

張艷老師 解答

2017-05-15 16:30

借:銀行存款  16000 
       銷售費用   4730 
      貸:主營業(yè)務收入   18700 
             其他應付款  2030

XY 追問

2017-05-15 16:31

@劉老師—追夢:也就是18700是主營業(yè)務收入,加幫客人付的2030。這兩個是20730,只收了16000。優(yōu)惠4730

張艷老師 解答

2017-05-15 16:35

是的

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你好,對方主體不存在的借:資產(chǎn) 貸:負債 貸:銀行存款,對方還存在借:長投,變更收購公司股東
2020-04-11 12:42:18
借:銀行存款 貸:應交稅費-應交增值稅(銷項稅) 預收賬款
2019-07-17 15:41:01
你好; 你10月符合收入了嗎 ? 看是否之前10月報無票收入的??
2023-01-11 13:44:33
借:銀行存款 銷售費用 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費
2017-05-15 16:06:57
您好,領用飼料時,借;生產(chǎn)成本-材料費,貸;原材料。
2018-05-31 18:14:50
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