国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-05-15 09:15

你好,可以計入管理費用——辦公費

319800380 追問

2017-05-15 09:18

@鄒老師:月底結(jié)轉(zhuǎn),直接記入未分配利潤?

鄒老師 解答

2017-05-15 09:20

你好,是先結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,然后轉(zhuǎn)入到利潤分配——未分配利潤

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目,貸記“管理費用”等科目。
2016-06-14 22:10:13
你好,可以計入管理費用——辦公費
2017-05-15 09:15:53
你好借管理費用――辦公費 貸銀行存款等,然后可以抵減增值稅,借管理費用負(fù)數(shù)金額 借應(yīng)交稅費――應(yīng)交增值稅(減免稅額)
2020-05-09 18:50:37
借;管理費用 貸;銀行存款等科目
2016-06-23 11:30:55
在“其他林產(chǎn)品”項目下進(jìn)行添加處理
2019-05-23 08:42:22
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...